Hur man omräknar huvudbokssaldo i Visma.net

När du behöver omräkna huvudbokssaldot för ditt företag i Visma.net på grund av differens mellan UB och IB i balansräkningen, följ dessa steg:

  1. Navigera till Redovisning > Rutiner > Omräkna huvudbokssaldo.
  2. Välj den period du vill omräkna. Detta är oftast perioden där du har identifierat differensen. Jämför olika perioder i dina rapporter för att hitta rätt period.
  3. I rutinen ”Omräkna huvudbokssaldo”, välj de huvudböcker du vill omräkna. VVanligtvis behöver du omräkna huvudbok 1.
  4. Klicka på Validera för att starta omräkningen.

Omräkna huvudbokssaldo

Viktigt: Under omräkningen, som kan ta flera minuter, ska du inte göra några transaktioner.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad gör jag om det finns differens mellan UB och IB?

Om det finns en differens mellan UB och IB i balansräkningen, kan det vara nödvändigt att omräkna huvudbokssaldot för att korrigera detta.

Vilka huvudböcker bör jag omräkna?

Primärt behöver du oftast omräkna huvudbok 1, men kontrollera dina rapporter för att se om andra huvudböcker också är påverkade.

Kan jag göra transaktioner medan omräkningen pågår?

Nej, det är viktigt att du inte gör några transaktioner medan omräkningen pågår för att säkerställa att processen går korrekt.