Traventus-logo

Støtte

Bestill en demo
Støtte
Bestill en demo

Omvendt motpart i Visma Net

I Visma Net kan det noen ganger være nødvendig å reversere en motpost, for eksempel hvis transaksjoner har blitt matchet feil. Systemet gjør det mulig å raskt korrigere dette uten å opprette manuelle verifiseringer. En slik situasjon kan for eksempel være at en betaling har blitt matchet med feil faktura.

Her er en trinnvis veiledning for å reversere en tellerpost:

Trinn 1: Identifiser feil motpart

  1. Gå til Betalinger og velg transaksjonen som samsvarer feil.
  2. Klikk på Historikk-fanen og velg offsetposten du vil reversere.

Trinn 2: Reverser tellerposten

  1. Klikk på omvendt motregning. Betalingstransaksjonen vil nå bli fjernet fra fakturaen.
  2. Lagre og slipp deretter.
  3. Nå er betalingen igjen i åpen status og kan matches med riktig faktura.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Er det forskjell på å reversere motparten på kundebetalinger sammenlignet med leverandørbetalinger?

Prosessen med å reversere samsvar er nesten den samme for både kunde- og leverandørbilag. Forskjellen er at leverandørbilag alltid ha en samsvarende post når de lagres. Dette betyr at du ikke kan la bilaget stå åpent slik du kan med kundebilag. For å legge til en ny faktura i en leverandørbetaling, gå til Betalingslinjer etter at du har reversert samsvarende post og trykk på «+» for å legge til en ny faktura som betalingen skal samsvare mot.

Påvirker en motregningstilbakeføring rapportene mine?
Ja, både den opprinnelige transaksjonslinjen og den tilbakeførte posten er synlige under historikkfanen for å sikre åpenhet i regnskapet. Det opprettes imidlertid ingen nye regnskapsbunker i hovedboken; funksjonen håndterer kun matching mot en faktura for en allerede bokført betalingstransaksjon.

Kan jeg reversere flere forskyvninger samtidig?
Nei, hver forskyvning må reverseres individuelt.