Hur krediterar jag en kundfaktura i Visma Net?
Det blir ibland nödvändigt att kreditera en faktura i Visma Net ERP; en kredit ska skickas till kunden, en faktura har blivit felaktig, eller av annan anledning behöver en faktura vändas för att inte påverka bokföringen. Att kreditera en faktura är enkelt och kan göras genom två metoder.
Metod 1: Skapa en kreditfaktura från en befintlig faktura
Om du helt behöver makulera/reversera en faktura är det smidigaste sättet att gå in på fakturan i fråga och välja Åtgärder längst upp i menyn. Gå sedan till Reversera och använd på nota i rullistan. Systemet skapar då upp en spegelvänd kreditfaktura med alla uppgifter från debetfakturan per automatik; kund, belopp, konton, koddelar, med mer ärvs från ursprungsfakturan. Kontrollera att uppgifterna stämmer, då även datum/period om detta ska justeras. Notera att kreditfakturan ligger med status Balanserad och behöver frisläppas när den är färdigredigerad.

Steg 2: Kontrollera kreditfakturan, frisläpp den därefter.

Slutsteg: Den ursprungliga fakturan stängs mot kreditfakturan.

Metod 2: Skapa en kreditfaktura från grunden
Steg 1: För att skapa en kreditfaktura från grunden börjar du med att gå till Meny > Kundreskontra > Ny kundfaktura.
Steg 2: Välj Kreditfaktura under Typ och fyll sedan i fälten.

Steg 3: Fyll i uppgifterna på fakturaraden; ev. Artikel, antal, belopp, konto, koddel, samt momskategori.
Alternativ till Steg 3: Gå till motpost för att antingen helt eller delvis kreditera en befintlig faktura mot samma kund

Slutsteg: Kontrollera kreditfakturans uppgifter och frisläpp.
